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集团纪检办组织开展监督整改落实建议意见书整改验收工作
2020.11.13        来源:        浏览量:97

  为推动监督整改落实建议意见书整改落实,11月12日、13日,集团纪检办组织、法审部配合对各下属企业整改情况进行上门验收,并组织财务交叉互查。

  本次整改验收的重点是集团各项配套制度执行情况、2020年度内审及个人借款和正常生产经营外产生的应收账款清理整治存在的问题。检查组主要检查了制度台账资料、相关账册凭证,并与各企业纪检部门负责人和财务部门负责人开展了深入交流。整改问题经确认通过验收的,将通知下属企业对账销号,未通过验收的,检查组将反馈企业继续落实整改,跟踪督办。(纪检办供稿)