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集团召开2019年度内部审计整改推进会
2020.07.24        来源:        浏览量:163

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  为全面做好集团内部审计,进一步强化财务监督,7月23日下午,集团召开2019年度内部审计整改推进会。集团副总经理、审计委员会副主任相文生出席会议并讲话,集团相关职能部室负责人、下属公司分管及财务部负责人等参加会议。

  会上,集团发展改革部通报了本次内部审计发现的主要问题,相文生就审计发现的问题及下一步整改工作提出3点要求,一是要高度重视。严肃对待审计报告指出的问题,要把内部审计工作作为防控风险、提高财务水平和反腐倡廉的重要举措;二是要落实整改。对照审计查出问题,查清问题根源,列出整改任务清单,按时保质保量完成整改,同时以问题为导向,建立健全长效机制,严格贯彻落实;三是要加强领导。集团职能部门要按时间节点,及时督查与验收整改情况,确保问题逐条逐项整改到位。

  各单位纷纷表示,将按期高质量完成审计整改工作,并通过本次内部审计,做到查缺补漏、举一反三,不断完善制度建设、提高管理水平。

(发改部供稿)